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2018年度 四川省凉山州委对外宣传办公室部门决算
2019-09-12 09:28:04   来源:   

目   录

 
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、入支出决算总体情况说明 5
二、入决算情况说明 5
三、出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、 预算绩效情况说明 11
一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
四部分 附件 20
附件1 20
附件2 27
五部分 附表 29
一、收入支出决算总表 30
二、收入总表 31
三、支出总表 32
四、财政拨款收入支出决算总表 33
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41
十三、国有资本经营预算支出决算表 42
 
 
 第一部分 部门概况
 
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
凉山州委对外宣传办公室是负责全州对外宣传的部门,承担着全州新闻发布、州外媒体记者服务、重大外宣活动的组织实施、全州互联网站管理、组织开展互联网上重大新闻宣传、网络舆情监测处置等工作。
(二)2018年重点工作完成情况
2018年,我州对外宣传工作紧紧围绕州委、州政府中心工作和重大部署,进一步拓展内容领域,创新方法手段,完善体制机制,努力打造全方位、多层次、宽领域的大外宣新格局,不断增强对外宣传工作服务大局的能力,为加快凉山追赶跨越发展、全面小康建设进程营造了良好的外部舆论环境。圆满完成了全国网络扶贫现场推进会、火把节等对外宣传活动的组织策划,以及新闻发布、网络舆情监控处置、州内网站的建设管理等工作。
二、机构设置
凉山州委外宣办下属凉山州网络舆情中心和凉山宣传网站2个事业单位,都为其他事业单位。
纳入州委外宣办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1、凉山州网络舆情中心;2、凉山宣传网站。

 第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计814.94万元。与2017年513.1万元相比,收、支总计各增加301.84万元,增长58.8%。主要变动原因是根据工作安排,我们与部分中央、省级重点媒体开展年度合作,增加合作经费300万元,人员公用经费支出也略有增加。
 
 
 
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计675.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入563.35万元,占83.45%;其他收入111.71万元,占16.55%。
 
 
 
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计700.60万元,其中:基本支出371.73万元,占53.06%;项目支出328.87万元,占46.94%。
 
 
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计618.96万元。与2017年457.98相比,财政拨款收、支总计各增加160.98万元,增长35%。主要变动原因是增加了与媒体年度合作经费。
 
 
五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出589.76万元,占本年支出合计的84.18%。与2017年384.97万元相比,一般公共预算财政拨款增加204.79万元,增长53.2%。主要变动原因是增加了与媒体年度合作经费.
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出589.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出524.56万元,占88.94%;文化体育与传媒支出(类)11.15万元,占1.89%;社会保障和就业支出(类)支出25.84万元,占4.38%;医疗卫生与计划生育支出10.01万元,占1.70%;住房保障支出18.20万元,占3.09%。
 
 
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为589.76万元完成预算640.18万元的92.12%。其中:
1. 一般公共服务(类)支出: 支出决算为524.56万元,完成预算71.39%,决算数小于预算数的主要原因是有部分专项未执行完成,经费未支付。
2. 文化体育与传媒支出(类): 支出决算为11.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。
3. 社会保障和就业支出(类): 支出决算为25.84万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。
4. 医疗卫生与计划生育: 支出决算为10.01万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。
5. 住房保障支出: 支出决算为18.20万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。
般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出260.89万元,其中:
人员经费227.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费33.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.48万元,完成预算61.61%,决算数小于预算数的主要原因是我办按照规定厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.47万元,占33.16%;公务接待费支出决算9.01万元,占66.84%。具体情况如下:
 
 
 
1.因公出国(境)经费支出0万元,预算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.47万元,预算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加4.47万元,增长100%。主要原因是为更好的开展记者接待等外宣工作,我办向州机关事务管理局借用公务用车一辆,用于开支公务车所需各项费用。
其中: 公务用车运行维护费支出4.47万元。主要用于陪同记者采访、开展火把节等外宣活动、到各县市调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.01万元,完成预算41.16%。公务接待费支出决算比2017年1.72增加7.29万元,增长423.84%。主要原因是随着脱贫攻坚等工作的开展,来我州采访的记者数量大幅增加。全国网络扶贫现场推进会等大型外宣活动也在我州举行,均由我办负责活动中州外媒体记者的相关开支,导致比2017年决算数有所增加。
主要用于我办接待州外媒体记者时开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80余批次,300余人次(不包括陪同人员),共计支出9.01万元,具体内容包括:火把节、蒙古国记者采访团、全国网络扶贫现场推进会等州外媒体记者接待活动的相关支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对“对外宣传保障经费”1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我办按照州级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,按时完成预算编制工作,在规定期限内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等),六月份、九月份和十二月份均达到了本部门应达到执行进度,严格执行“三公经费”预算。能按时按质按量完成预决算编制,正确使用项目资金,使每笔资金的运用价值达到最大化。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看我单位严格按进度用款,专项支出由单位统一制定计划,按计划使用专项资金,以使项目资金能真正落到实处,专款专用。
(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“对外宣传保障经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
对外宣传保障经费项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数300万元,执行数为239.5万元,完成预算的79.83%。通过项目实施,推出一批正面宣传我州的外宣作品,以达到宣传我州的目的;在相关媒体上发布一批正面宣传我州的外宣作品。
项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)
注:项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称 对外宣传保障经费
预算单位 州委外宣办
预算
执行
情况
(万元)
 预算数: 300万元  执行数: 239.5万元
其中:财政拨款 300万元 其中:财政拨款 239.5万元
其他资金   其他资金  
年度
目标
完成
情况
预期目标 实际完成目标
通过与今日头条、新浪网、腾讯网、新华社和天涯社区论坛等媒体的合作,推出一批正面宣传我州的外宣作品,以达到宣传我州的目的;在相关媒体上发布一批正面宣传我州的外宣作品;通过与主流媒体的合作,减少涉州负面舆情,净化我州的舆论环境 已通过单一来源采购方式与今日头条、新浪网、腾讯网、新华社和天涯社区论坛等9家媒体开展年度宣传合作,在火把节等重大活动期间推出一批正面宣传我州的外宣作品;并通过与这些们媒体的合作,减少了涉州负面舆情,净化了我州的舆论环境。
年度
绩效
指标
完成
情况
一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标  指标1: 和5家以上的媒体开展合作 和9家媒体开展了合作
质量指标  指标1: 推出一批正面宣传我州的报道 已推出一批正面宣传我州的报道
时效指标  指标1: 1年 合作期限:1年
  社会效益
指标
 指标1: 通过和主流媒体的合作来达到正面宣传我州、净化我州舆论环境的目的 已通过和主流媒体的合作来达到正面宣传我州、净化我州舆论环境的目的
满意度
指标
满意度指标  指标1: 通过和主流媒体的合作,建立与这些媒体长期的友好合作关系 通过和主流媒体的合作,建立与这些媒体长期的友好合作关系
 
(三)部门开展绩效评价结果。
  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2018年凉山州委外宣办预算支出绩效报告》见附件。
本部门自行组织对“对外宣传保障经费”项目开展了绩效评价,《对外宣传保障项目2018年绩效评价报告》见附件。
一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,凉山州外宣办机关运行经费支出33.58万元,比2017年39.64万元减少6.06万元,下降15.29%。主要原因是我办按照相关规定厉行节约。
(二)政府采购支出情况
2018年,凉山州外宣办政府采购支出总额4.96万元,其中:政府采购货物支出4.96万元。主要用于采购电脑等办公用品。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,凉山州外宣办共有车辆0辆单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。 
 
第三部分 词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入及其他项目收入等。 
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务
201一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出;
20133宣传事务:反映中国共产党宣传部门的支出;
2013301行政运行:反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
2013302一般行政管理事务:反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;
2013350事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;
2013399其他宣传事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
6.文化体育与传媒
207文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻传播等方面的支出;
20701文化:反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出;
2070199其他文化支出:反映其他用于文化市场管理方面的支出;
7.社会保障和就业
208社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出;
20805行政事业单位离退休:反映用于行政单位离退休方面的支出;
2080505机关事业单位基本养老保险支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;
2080506机关事业单位职业年金支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;
8.医疗卫生与计划生育
210医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出;
21011行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出;
2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;
2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;
2101103公务员医疗:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;
9.住房保障
221住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出;
22102住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出;
2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
第四部分 附件
 
附件1
2018年凉山州委外宣办预算支出绩效报告
 
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
凉山州委对外宣传办公室是州委宣传部主管的正县级单位。州委外宣办内设对外联络科和网络管理科,与州互联网信息管理办公室合署办公。州委外宣办有两个下属事业单位,凉山宣传网站和凉山州网络舆情中心。
(二)机构职能
州委外宣办(州政府新闻办)是州委、州政府的对外宣传职能部门,担负着全州对外宣传工作任务。其主要职责是:
1、负责境外宣传舆情信息的收集、处理和上报,研究拟定州内重大事宜和突发事件的对外宣传意见和口径; 2、负责全州对外重大宣传活动的组织协调;规划协调全州对外宣传品的制作、发行和使用;接待和衔接州外记者来我州采访事宜;审批并组织在州内外召开的新闻发布会;协调州级涉外单位对外宣传工作。3、对我州互联网站的新闻宣传事宜进行审批、指导和管理,组织开展互联网重大新闻宣传活动;研究互联网舆情动态,把握互联网新闻宣传的舆论导向。 4、办理州委、州政府领导交办的其他事项。
(三)人员概况
截至2018年12月,州委外宣办共有在职职工22个,其中行政人员8人,事业人员13人,工勤人员1人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2018年我办财政拨款共收入638.37万元,其中上年结转75.02万元,州财政对本年部门预算实行按进度拨款。
(二)部门财政资金支出情况
2018年我办财政资金实际支出数618.37 万元。
四、 部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
2018年,我办认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,树立过紧日子的思想,努力压缩“三公”经费及一般性支出;树立大局思想,确保重点支出。
2018年度我单位按时按质按量完成年度预算编制,并按要求做了预算及三公经费公开。单位上年度财政资金结转75.02万元,全部为专项结转,本年度预算拨款563.35万元,其中基本支出拨款260.89万元,专项拨款302.46万元。基本支出及日常专项均作了细化,并编制了日常专项申报表。
本着实事求是,厉行节约的原则,我办严格按照州财政局相关要求对今年绩效目标相关表格进行了填报,对专项预算进行了提前细化工作,并按时上报2017年结余资金的管理情况。
(二)专项预算管理
由于财政基本支出按进度拨款,单位严格按进度用款,
基本能保证单位日常用款,专项支出由单位统一制定计划,按计划使用专项资金,以使项目资金能真正落到实处,专款专用。
1、部门支出绩效。
(1)行政运转保障。
单位基本支出资金按单位及人数、公用经费系数拨款,按上年资金使用情况,结合本年基础工作内容,我们对该部分资金做了细化,按各细化科目使用,年终对部分未用完资金做了微调,基本支出能保证单位基本开支;我单位日常专项经费400万元,按本年度需要完成的工作做了项目划分,并在项目的基础上对每个项目资金的使用范围做了进一步细化,初步预算出各项目资金的金额及用途,尽量不使各项目资金混用。
(2)机关厉行节约。
我单位今年全年接待费支出11.38万元,同比上年3.02万元增加276.82%。主要原因是2018年州委外宣办组织并参与了魅力中国城文化旅游(西昌)博览会、全国网络扶贫现场推进会等大型活动的外宣工作,来我州采访脱贫攻坚等工作的州外媒体记者较2017年有所增加,导致全年接待费支出增加。我严格按照《四川省党政机关国内公务接待管理办法》规定的接待标准做好接待工作,做到无公函的公务活动和来访人员,一律不予接待。在公务接待中也没有赠送礼金、有价证券、纪念品。
今年全年无公务用车运行费。
(3)机关节能降耗。
2018年,机关水、电基本与去年持平。
2、专项预算项目支出绩效。
(1)资金绩效分配情况。
我单位无省级专项资金。
(2)项目资金管理情况。
我单位无省级专项资金。
(3)绩效目标完成情况。
我单位无省级专项资金。
3、综合管理情况
我单位在每季度末都会由财务部门提供收入支出数据,及财政拨款收入支出结余金额,通过对部门预算收支状况的分析,做出对上季度资金使用情况的总结及下一季度如何开展工作及资金使用的方向,运用好每一笔资金。
2018年,我部门无政府性债务,无非税收入。
政府采购执行方面,我办在政府采购、会议费支出方面均按严格照政府采购相关文件进行采购,确保会议在政府采购定点会议地点召开,所采购的物品及服务无违反相关规定情况;资产管理方面,我办均按照规定进行管理;在内控制度管理方面,我办在原有制度基础上,根据单位实际情况,重新对旧的差旅费管理等制度进行调整,并建立健全了重大项目管理等制度,确保我办内部运行能严格按照内控制度执行,减少因制度不健全而出现的问题;信息公开方面,我办严格按照相关时间节点,在州政府门户网站上如实公开了2017年决算、2018年预算信息,以及各个季度的三公经费,保证了外宣办政务公开透明;绩效评价方面,我办在年初已将全年专项经费绩效评价相关资料报至州财政局,并按照经费拨款及预期目标开展相关工作,截至2018年12月,相关专项经费已按照工作进度使用,并达到了预期目标;我办依法接受财政监督,根据州财政局要求,我办对接待费支出、专项项目开展等情况进行了及时自查,并如实上报了自查报告及相关资料。
(三)结果应用情况
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经过查阅资料、归纳汇总等方式,我办认真对2018年我办日常专项资金和一次性专项资金、本部门履职情况和服务对象满意度进行了综合评价,自评结果为“良好”。我办对绩效目标按照相关规定进行公开,并根据自评表中的项目一一对照,对未达到相关标准的进行了积极整改。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
2018年,我办按照州级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,按时完成预算编制工作,在规定期限内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等),六月份、九月份和十二月份均达到了本部门应达到执行进度,严格执行“三公经费”预算。能按时按质按量完成预决算编制,正确使用项目资金,使每笔资金的运用价值达到最大化。
(二)存在问题
由于对各项资金的细化过细,不可能完全估算到实际操作过程中会发生的状况,因而预算与实际支出会产生科目之间串户使用的现象。
(三)改进建议
1、建立健全资金预算管理制度。制度是行为的保障,必须建立切实可行的规章制度,将资金预算管理工作真正纳入全面预算管理。只有建立预算管理工作制度,明确预算管理工作责任,才能保证资金预算管理工作工作的正常开展。 
  2、加强资金管理过程控制,提高制度执行力。财务部门要在负责人的领导下按照领导批准的资金预算管理工作进行具体运作和过程控制,并通过财务信息平台监控预算管理工作执行情况,根据需要及时进行预算管理工作调整,保证预算管理工作的可操作性,控制预算管理工作的执行。 
  3、科学合理地编制资金预算管理。为确保资金预算管理的科学合理。在预算管理具体编制前,由各部门、各单位提供基础资料,编制本部门、本单位的资金预算管理,并保持各职能部门的相互沟通;最后由财务部门对部门整体预算管理平衡汇总,编制出总的资金预算管理,出具现金流量预算管理等相关预算管理报表。 
  4、强化资金支出管理的执行、调控及考核,增强资金使用的灵活性和最优化,保证财政预算资金在合法合理使用的前提下圆满完成州委州政府安排的工作任务。
 
 
附件2
2018年对外宣传保障经费项目支出
绩效评价报告
 
一、评价工作开展及项目情况
2018年,因外宣工作需要,经汇报州领导同意,我办与新华社、今日头条、新华网等州外媒体开展年度合作。截止当年底,我们已与9家州外媒体开展了合作。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
通过合作,我们在火把节等重大活动期间推出一批正面宣传我州的外宣作品,并通过与这些们媒体的合作,减少了涉州不实负面舆情,有效净化了我州的舆论环境。
(二)绩效分析
1、项目决策
近年来,随着我州转型跨越发展、脱贫攻坚等工作的进一步开展,社会各界对我州的关注度提升,涉州的不实负面舆情也有所增加。为更好的开展对外宣传工作,树立我州正面的外宣形象,通过与今日头条、新浪网、腾讯网、新华社和天涯社区论坛的合作,推出大量正面宣传我州的宣传报道。该项目的绩效目标设置明确、合理。
2、项目管理
此项专项资金预算为300万元,实际执行239.5万元,根据我州需求和各媒体的特点,我们对资金进行了适当分配,资金分配管理科学合理。并严格按照相关财经制度及合同执行,资金使用和管理科学规范。
3、项目绩效
通过与新华社、中新社、腾讯网等9家媒体的合作,推出了一批正面宣传我州的外宣作品,达到了宣传我州的目的;在相关媒体上发布了一批正面宣传我州的外宣作品;通过与主流的合作,净化了我州的舆论环境。
三、存在主要问题
由于合作金额较大,根据相关规定,须经过单一来源采
购等才能达成协议、签订合同,程序较繁杂,时间耽误较多。
四、相关措施建议
建议相关部门在政策法规的允许范围内简化此项工作
的审批程序,以提高工作效率。
 
 
第五部分 附表
 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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